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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230008
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 270,00
Valor Liquidado R$ 270,00
Valor Pago R$ 270,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BATISTA SOUSA CARNEIRO
CPF/CNPJ ***283423**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 270,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 270,00