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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1227004
Data de emissão 27/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 180,00
Valor Liquidado R$ 180,00
Valor Pago R$ 180,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ ***242633**
Endereço POVOADO PEREIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2022 9 1 180,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/12/2022 180,00