SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Setembro
Empenho 912078
Data de emissão 12/09/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Valor Empenhado R$ 330,00
Valor Liquidado R$ 330,00
Valor Pago R$ 330,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA DO CRAS.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor ACELMO ALVES SOUSA
CPF/CNPJ ***496343**
Endereço NAO INFORMADO, 0, RURAL, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA DO CRAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/09/2022 9 1 330,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/09/2022 330,00