SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Agosto
Empenho 819040
Data de emissão 19/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV
Valor Empenhado R$ 2.710,00
Valor Liquidado R$ 2.710,00
Valor Pago R$ 2.710,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA DO CRAS.
CPF do Ordenador ***732073**
Dados do Credor
Nome do Credor ACELMO ALVES SOUSA
CPF/CNPJ ***496343**
Endereço NAO INFORMADO, 0, RURAL, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA DO CRAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/08/2022 9 1 2.710,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/08/2022 2.710,00