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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103015
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 225,00
Valor Liquidado R$ 225,00
Valor Pago R$ 225,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DAS DORES SILVA LIMA
CPF/CNPJ ***011913**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 225,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2022 225,00